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假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

2021-01-22 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 00:24

這個樣子看你的分錄并沒有什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?

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快賬用戶2440 追問 2021-01-23 10:19

不是,是暫估的話 不是先庫存商品 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛。

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:39

這個看你的情況,如果說你銷售的話,你是直接可以暫估主營業(yè)務(wù)成本的。

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快賬用戶2440 追問 2021-01-23 10:46

暫估成本,不跨年直接收到發(fā)票紅沖回來做筆正確的是吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-23 10:50

對了,不跨年的話,直接沖就可以了。

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這個樣子看你的分錄并沒有什么問題啊,你是覺得哪里有疑問?
2021-01-23
借以前年度損益調(diào)整負數(shù),代應(yīng)付賬款負數(shù)。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2024-02-01
你這里跨年的話,你這個分錄處理沒問題啊,是正確的。
2021-01-16
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤做這一個。
2023-02-23
您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致 匯算清繳前收到發(fā)票 把發(fā)票附在去年憑證后面就好了啊
2022-06-04
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