你好? 這個(gè)固定資產(chǎn) 是買來新的在銷售嗎? 因?yàn)槿绻?jì)入固定資產(chǎn)去了 就得折舊的; 然后去做銷售出去? 才能判斷科目 怎么來平衡的
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購(gòu)買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
公司去年做了一筆分錄 借銀行存款100000 貸營(yíng)業(yè)外收入100000 然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了因?yàn)閷徲?jì)審過了,所以去年賬就不動(dòng)了,只能今年改 然后這筆分錄本來應(yīng)該是 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我今年應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整 怎么修改分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問公司采購(gòu)一臺(tái)打印機(jī)然后轉(zhuǎn)賣出去,當(dāng)時(shí)分錄只做了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清,但賬上面不平,請(qǐng)問我要怎么調(diào)賬
老師請(qǐng)問之前代賬公司賬務(wù)處理不對(duì),購(gòu)進(jìn)的打印機(jī)銷售出去,他們只做了一筆分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄,要做紅沖嗎?該怎么沖
以前年度的賬分錄原本應(yīng)該是先采購(gòu)入庫(kù),然后銷售,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會(huì)計(jì)做賬時(shí)分錄只做了一筆借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請(qǐng)問這樣要怎么更正
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
你好,是買來銷售
你好 買來銷售額話 ; 做賬 :借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 ; 然后銷售出去 :借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ?
這個(gè)是19年的賬了,之前是代賬公司給做的賬,現(xiàn)在接手回來發(fā)現(xiàn)這筆賬沒對(duì),按理說余額表里面應(yīng)該沒有應(yīng)付賬款了,我現(xiàn)在要調(diào)整
?你好? 現(xiàn)在也得這樣來體現(xiàn)分錄 。? 因?yàn)槟銓?shí)際是買了? 打印機(jī)在去銷售 是有收入的;? ?
但是我們賣的時(shí)候是和其他設(shè)備一起賣的,設(shè)備都已經(jīng)賣了,賬也做了
商品已經(jīng)賣了,而且已經(jīng)開了票
?你好? 那你之前說明 賬務(wù)處理? ?有做收入 ; 科目肯定是不對(duì)的;? 不然你應(yīng)付賬款不可能還有余額的; 你要去看看你原來科目 是不是沒有沖到應(yīng)付賬款 要去 補(bǔ) 調(diào)整分錄才行?
就是之前代賬公司賬務(wù)處理不對(duì),他們只做了一筆分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,請(qǐng)問我現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄,要做紅沖嗎?該怎么沖
?你好? ? 那你就去紅沖了。 但是這樣會(huì)導(dǎo)致你銀行存款? 會(huì)增加 ;? 或者你直接做賬 :借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款??
可以直接做成借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣摘要要怎么寫啊
你好寫一個(gè)情況說明? ?老板簽字 然后做壞賬處理 。摘要寫壞賬損失處理?
但是這筆錢是已經(jīng)付了的???應(yīng)付賬款也可以做壞賬處理嗎
你好? ? ?應(yīng)付賬款出去? ?因?yàn)槟闶谴碛涃~錯(cuò)誤了 ;金額不大 你要 沖掉應(yīng)付賬款 就這樣來處理。 不然你就去 查賬 挨著去沖代理記賬的賬務(wù)處理 。 去紅沖? ?
老師,請(qǐng)問具體怎么沖啊
他們好多分錄都錯(cuò)的,都在慢慢調(diào)
?你好 慢慢去調(diào)整吧 ; 我還是建議一個(gè)月一個(gè)月去? ?處理調(diào)整 ;? 還是別想 一次性調(diào)整清楚 ;? 因?yàn)槟闶峭赓~ ;? ?不能 毫無依據(jù)的直接調(diào)整賬務(wù)的??
我現(xiàn)在主要是調(diào)這筆賬,就是這個(gè)應(yīng)付賬款調(diào)平,其他我都調(diào)得差不多了
?你好 那你就走營(yíng)業(yè)外支出去; 如果金額不大就直接調(diào)整??
有一筆四千多的,有一筆一萬(wàn)多的
你好? ? ?寫情況說明老板簽字去調(diào)整; 因?yàn)檫@個(gè)金額調(diào)整走營(yíng)業(yè)外支出 去 會(huì)影響利潤(rùn)的。到時(shí)會(huì)涉及所得稅的繳納的