你好,可以啊,這個(gè)分類也是正確的啊
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)給的是電子普票,還可以減免嗎?還用做借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅款 貸:管理費(fèi)用的分錄嗎?
航天信息服務(wù)費(fèi)交納:借:管理費(fèi)用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費(fèi)用280我想問(wèn)的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,如是的話,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費(fèi)享受減免稅。借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費(fèi)用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費(fèi)用為什么是負(fù)數(shù)
支付給航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該這么做賬嗎? 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)270 貸:庫(kù)存現(xiàn)金270二、抵減進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對(duì)我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過(guò)說(shuō)財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬(wàn)已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬(wàn)的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個(gè)人 專門幫我們?nèi)ナ袌?chǎng)選品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊(cè)商標(biāo)怎么注冊(cè)呢