是的,就是那樣處理就行
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進(jìn)項稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項稅額是()元
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個固定資產(chǎn)即用于一般項目也用于即征即退項目取得的進(jìn)項如今還沒有實現(xiàn)收入怎么計算分?jǐn)偡謩e申報增值稅一般項目和即征即退項目
老師,軟件即征即退進(jìn)項稅額分?jǐn)?,這個軟件是去年研發(fā)的,這月銷售,分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅額按收入法。請問進(jìn)項稅額=當(dāng)月無法無法用途的進(jìn)項稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入。還是應(yīng)該=去年研發(fā)軟件期間不可劃分的進(jìn)項稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入
增值稅即征即退中,全年即征即退的進(jìn)項稅額等于研發(fā)成本的進(jìn)項稅加上按收入比例分?jǐn)傔^來的公共部分的進(jìn)項稅,比如是1000元。然后全年納稅申報表即征即退項目下的進(jìn)項稅額累計為800元,稅務(wù)為什么要讓把差額200元做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計了即征即退項目,我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項,稅務(wù)會不會給我統(tǒng)計為即征即退進(jìn)項?第二個問題:專門用于即征即退項目的進(jìn)項發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項目怎么辦?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。