你好,貸:管理費(fèi)用 280 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,收到航天280元專票,是不是這樣做分錄:借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用-280元(還是說(shuō):貸:營(yíng)業(yè)外收入280?)
航天信息服務(wù)費(fèi)交納:借:管理費(fèi)用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費(fèi)用280我想問(wèn)的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,如是的話,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費(fèi)享受減免稅。借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費(fèi)用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時(shí)做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費(fèi)用280,那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,借管理費(fèi)用-280。用友貸方不取數(shù)。那就寫(xiě)這個(gè)分錄就可以了唄
嗯嗯是的,不用再結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外