你好你這個按月結轉話,是的,銷項稅額的期末余額是不是一定為0,進項稅額的期末余額為0? ?有留底稅額這個轉出未交增值稅借方有期末數(shù)
如果賬務處理是正確的,銷項稅額的期末余額是不是一定為0,進項稅額的期末余額為0或留抵數(shù),轉出未交增值稅的期末余額為0?
異地預繳增值稅4萬,本期進項留抵4萬,其他為0,期末余額就是應交稅費8萬是么?
本月有筆進項稅額轉出,增值稅附表四加計抵減本期可抵減額為負數(shù),本期實際抵減額為0,期末余額為負,那賬務怎么做
期末留抵稅額什么意思?如果是期末的進項大于銷項,為什么留抵稅額*10%的金額就是要扣增值稅的金額
稅金及附加的余額期末是不是為0才正確?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
你好去參考這個截圖 看下
老師,請問如果12月底的申報表留底稅額為150,則應交稅費—應交增值稅—進項稅額的期末余額為借方150,轉出未交增值稅的期末余額為借方150?銷項稅額為0?
你好是進項稅額為0 ,銷項稅額也為0 ,轉出未交增值稅的期末余額為借方150
老師,請問如果12月底的申報表沒有留抵稅額,則應交稅費—應交增值稅—進項稅額的期末余額為0,轉出未交增值稅的期末余額為0?銷項稅額為0?
是的,您的理解是對的。