你好 期末留抵稅額是指企業(yè)在完成一個財政年度的會計核算后,根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)定及企業(yè)現(xiàn)行的稅收征管制度,結(jié)論確認出的當年應(yīng)納稅收額與實際已繳稅收額的差額。如果確認的稅收額低于已繳稅收額,則定義為“期末留抵稅額”,當今年的稅負超過前一年的繳稅收入時,此時企業(yè)需要把期末留抵稅額用于當年應(yīng)納稅收額的減免。 期末留抵稅額是運用稅收制度對企業(yè)減免稅費的一種安排,我國政府支持企業(yè)發(fā)展,也在實施減稅政策。這樣一來,企業(yè)在上述解釋的情況下,可以把期末留抵稅額用于緩解本年度的稅負。
本期銷項大于進項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
本期進項稅額大于銷項有留抵稅額,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
公司是出口和內(nèi)銷都有的制造業(yè),本月銷項大于進項,期末留抵金額變貸方10萬了,要交增值稅,那我出口退稅申報時,期末留抵金額填0還是-10萬
期末留抵稅額什么意思?銷項稅-進項稅
期末留抵稅額什么意思?如果是期末的進項大于銷項,為什么留抵稅額*10%的金額就是要扣增值稅的金額
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>