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本月有筆進項稅額轉出,增值稅附表四加計抵減本期可抵減額為負數(shù),本期實際抵減額為0,期末余額為負,那賬務怎么做

2022-12-12 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-12 17:09

你好; 負數(shù)的話;是不是之前有進項稅轉出; 就會負數(shù)的;這部分就得涉及繳納稅費了? ? ;轉出分錄做了嗎? ?

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快賬用戶8878 追問 2022-12-12 17:11

進項轉出的分錄做了

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快賬用戶8878 追問 2022-12-12 17:14

那還要做一筆別的賬務處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-12 17:14

你好;做了轉出;? 然后去沖? ;借 應交稅費- 未交增值稅 ;金額負數(shù)貸其他收益; 金額負數(shù)? ?

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快賬用戶8878 追問 2022-12-12 17:34

那我的轉出未交增值稅科目不就不跟增值稅申報表一致了?差出了這個金額?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 17:36

月末結轉下; 到時進項稅轉出到 你 未交增值稅貸方去體現(xiàn)? ?

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你好; 負數(shù)的話;是不是之前有進項稅轉出; 就會負數(shù)的;這部分就得涉及繳納稅費了? ? ;轉出分錄做了嗎? ?
2022-12-12
你好 這樣可以? 本期抵不了的可以后面再抵?
2021-03-31
同學你好,本期可抵減額為負數(shù),表示要補稅哦,增值稅轉出的部分。
2021-09-06
你好 不交稅減免的2%不用填寫了
2021-07-04
同學你好 你有期初余額和本期發(fā)生額嗎
2020-12-04
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