您好: 需要結轉成本, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
銷售貨物時,先收款開具了發(fā)票,次月發(fā)出貨物,那么什么時候確認收入結轉成本呢,每個環(huán)節(jié)的分錄怎么做
銷售貨物,收到錢,確認收入結轉成本分錄怎么寫,
老師,以物易物銷售,雙方做購銷處理,那銷售確認收入,要結轉成本嗎?結轉成本分錄怎么寫
老師,我們銷售出去時需要按采購貨物或其他費用結轉成本對嗎?結轉時可以跟采購做一起嗎? 另外 課程銷售收入需要結轉成本嗎?
銷售貨物 已確認收入并結轉了銷售成本?,F因貨物破損。退給客戶部分款項。退款怎么做分錄? 借應收 貸銀行么? 應收就更多了
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現金股利和發(fā)放現金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
發(fā)出商品:借:發(fā)出商品,貸:庫存商品,收到原材料 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
老師,分錄這樣對
您好: 如果前期通過發(fā)出商品核算的,結轉時就貸發(fā)出商品