對的,就是這個步驟的。
你好,我們是購買方發(fā)票已經(jīng)認證,給對方開具了紅字發(fā)票信息表,對方開過沖紅發(fā)票后給我?guī)茁?lián)啊,對方問我要我抵扣后的發(fā)票我應(yīng)該給他嘛
請問公司上個月開的發(fā)票,對方抵扣認證了。但是在這個月該發(fā)票紅沖了,那紅沖的發(fā)票必須給對方,對嘛?操作的話是對方紅沖,我們開負數(shù)發(fā)票,對嘛?
對方(銷售方),我們是小規(guī)模。開給我們的發(fā)票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,這樣操作對不對???
開給對方的發(fā)票對方已認證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
老師 上月對方公司給我司開具了進項發(fā)票,本月我已認證,現(xiàn)在對方公司說發(fā)票開錯了要沖紅。請問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
紅沖發(fā)票必須給對方嘛?上個月開的發(fā)票(就是本月紅沖的)已經(jīng)給公司了。
是的,對方也是需要的
好的,那上個月發(fā)票還用還回來嗎?
不用,上個月發(fā)票不需要退回。
但是,對方退給我們了。我們是銷售方
如果對方?jīng)]做賬沒人在的話,退給你們倒是可以的
但是發(fā)票已經(jīng)抵扣了
正常來說對方不應(yīng)該給你們退回來的
我估計對方還是得和你要的