你好,不用的,所有的發(fā)票都應該給對方只,你只需要收普通發(fā)票就行。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
請問公司上個月開的發(fā)票,對方抵扣認證了。但是在這個月該發(fā)票紅沖了,那紅沖的發(fā)票必須給對方,對嘛?操作的話是對方紅沖,我們開負數(shù)發(fā)票,對嘛?
對方(銷售方),我們是小規(guī)模。開給我們的發(fā)票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,這樣操作對不對?。?/p>
對方開錯專票,好幾個月了也沒有紅沖,發(fā)票也在他們自己手里,我們每次認證的時候都會看到,馬上就要跨年了,我們怎么處理?聯(lián)系對方紅沖,對方也不弄。
老師你好,我們幾個月前給小規(guī)模開了專票,這個月把專票紅沖了,對方也沒有抵扣,請問負數(shù)發(fā)票3聯(lián)都放在我們(銷售方)這邊做賬嘛?還是說第二,三聯(lián)給對方,我們留第一聯(lián)做賬?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
意思是他們開了沖紅的發(fā)票,我們也只需要那張普通發(fā)票入賬就是了對不對?
他們郵寄給我們的紅沖的專票,要還給他們嗎
對的是的是的,需要還給對方。
不對,是跨月開的紅字發(fā)票啊,也需要還給對方,他們做賬用嗎?他們做賬是把三張發(fā)票都要附再憑證后面啊?
好,你沒有認證,需要退回去,這個還不明白嗎?你需要還給別人。
小規(guī)模認證不了,如果你已經(jīng)認證了,可以不用還回去。