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老師好,請問:2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對方說因品名開錯,讓我們申請沖紅后,現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?

2021-07-26 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-26 10:40

借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做一個正數(shù)的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2218 追問 2021-07-26 10:42

不是,我方是購買方。

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快賬用戶2218 追問 2021-07-26 10:43

稅務(wù)上怎樣處理?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:44

之前的發(fā)票是怎么做的?

頭像
快賬用戶2218 追問 2021-07-26 10:47

意思是做一個與之前所做的同樣分錄(紅字),再做一個正確的就行?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:48

你好對的,是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2218 追問 2021-07-26 10:49

不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之類的?

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:50

你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:50

藍(lán)字的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2218 追問 2021-07-26 10:52

好的,謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-26 10:54

不用客氣,工作愉快。

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2021-07-26
你好 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的
2020-11-04
你好,他需要把紅字發(fā)票還有藍(lán)色發(fā)票全都給到我們,紅字發(fā)票我們就是比著原來正數(shù)的發(fā)票做個一模一樣的,把這個金額寫成負(fù)數(shù)就行,然后藍(lán)色發(fā)票呢,咱正常根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票正常做賬就可以了。
2022-10-31
同學(xué),你好 你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
你好,對的,是的,需要的,因?yàn)槎悇?wù)局代開的發(fā)票,不管你認(rèn)證沒認(rèn)證,都需要退回去,自己留存一個復(fù)印件來做,你需要給他開一個紅色信息表。
2022-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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