借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后做一個正數(shù)的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,你好,我方收到的增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證,但是對方開錯型號需重新開票,我方開了紅字發(fā)票信息表,對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問老師我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票如何記賬,會計(jì)科目怎么記?謝謝
老師,你好,我公司收到對方公司給開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在對方說開錯了,需要退回,還讓我開具紅字發(fā)票信息?請問我該怎么開票呢?
老師好,請問:2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對方說因品名開錯,讓我們申請沖紅后,現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
老師!2019年我們在稅務(wù)局代開的工程款購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,他現(xiàn)在說備注欄沒有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發(fā)票和抵扣聯(lián)嗎?是不是他們那邊先要申請紅沖信息表以后我們這邊才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票再開具正數(shù)發(fā)票呢
工會經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會費(fèi)嗎?使用工會經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這筆個稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計(jì)報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍蟊砗篌w統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計(jì)分錄怎么寫?
不是,我方是購買方。
稅務(wù)上怎樣處理?
之前的發(fā)票是怎么做的?
意思是做一個與之前所做的同樣分錄(紅字),再做一個正確的就行?
你好對的,是的是的,是這么做的。
不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之類的?
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
藍(lán)字的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。