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老師,你好,我方收到的增值稅專用發(fā)票已認證,但是對方開錯型號需重新開票,我方開了紅字發(fā)票信息表,對方開了負數(shù)發(fā)票,請問老師我收到的負數(shù)發(fā)票如何記賬,會計科目怎么記?謝謝

2020-11-20 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 11:35

你好 原來分錄 不變 金額負數(shù)??

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快賬用戶5904 追問 2020-11-20 12:32

不做進項稅額轉(zhuǎn)出?進項稅也填負數(shù)就行是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 12:32

填寫開紅字信息表時就做進項稅額轉(zhuǎn)出了,填寫附表二紅字信息轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5904 追問 2020-11-20 13:30

做分錄不用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:43

你好 不做進項轉(zhuǎn)出科目一樣? ?表二轉(zhuǎn)出就可以?

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你好 原來分錄 不變 金額負數(shù)??
2020-11-20
你好,負數(shù)發(fā)票是需要給對方。
2021-12-28
購買方開紅字信息表 然后銷售方開負數(shù)發(fā)票 導入開具
2021-03-20
你好,按折扣之后的開紅字信息表。
2021-04-09
同學,你好 你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
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