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請問老師,銷項負數(shù)發(fā)票是隔月紅沖的發(fā)票嗎?請問老師紅沖發(fā)票的步驟是什么?

2021-07-24 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-24 17:27

你好!是專票還是普票?

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快賬用戶5492 追問 2021-07-24 17:28

你好老師,是紙質(zhì)的專票

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齊紅老師 解答 2021-07-24 17:41

專票沖紅操作程序 一、需要準(zhǔn)備的資料 1、填寫紅字發(fā)票申請單 開票系統(tǒng) → 紅字發(fā)票申請 → 申請單填開 (1 )我公司銷售方開給對方的票被退回選擇二、銷售方申請 (2)選擇1 或者2視情況而定 (3)發(fā)票種類專票 (4)專票代碼專票左上角代碼發(fā)票號碼專票右上角代碼 (5)申請理由視情況編輯必填 將以上信息核對以后打印A4紙張并選擇室外打印機為默認打印機打印申請單加蓋公章 2、 電子版紅字發(fā)票申請單選擇申請單導(dǎo)出到桌面放入U盤。 3、專票原件一式三聯(lián)。 4、專票抵扣聯(lián)復(fù)印件并加蓋公章

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你好!是專票還是普票?
2021-07-24
您好,是的,就是你說的這樣的
2023-06-19
同學(xué)你好 跨月發(fā)票紅字沖銷步驟有哪些? 點擊發(fā)票管理--紅字發(fā)票管理 在紅字發(fā)票管理--增值稅專票紅字信息填開中可以選擇是購方還是銷方,一般情況下如果購方已經(jīng)進行了抵扣則由購方開紅票,未抵扣由銷方開紅票.我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方,錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票,并有信息提示是否可沖紅. 系統(tǒng)會自動引入發(fā)票信息,需核對發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致.如果沒有引入信息,可能是第一步發(fā)票信息未同步.也可手工錄入信息,一定確保信息金額一致.信息確認無誤后點擊上傳,審核通過可進行下一步.如果未通過需要仔細檢查發(fā)票是否重復(fù)申請沖銷,信息是否正確,對方是否已抵扣等. 在發(fā)票管理--紅字發(fā)票管理--增值稅專票紅字信息下載界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票. 在發(fā)票管理--發(fā)票填開--增值稅專票填開中,上方導(dǎo)航欄負數(shù)--導(dǎo)入開具,將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入,導(dǎo)入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整,打印發(fā)票. 如果是普票需要紅沖則比較簡單了,直接在發(fā)票管理--發(fā)票填開--增值稅普票填開中,上方導(dǎo)航欄負數(shù)--手工開具,錄入原發(fā)票信息,然后開具紅票即可.
2020-09-03
你好,填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票?
2021-10-20
你好是一樣這個,這個是一樣的
2021-06-28
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