同學(xué)你好 跨月發(fā)票紅字沖銷步驟有哪些? 點(diǎn)擊發(fā)票管理--紅字發(fā)票管理 在紅字發(fā)票管理--增值稅專票紅字信息填開中可以選擇是購方還是銷方,一般情況下如果購方已經(jīng)進(jìn)行了抵扣則由購方開紅票,未抵扣由銷方開紅票.我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方,錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票,并有信息提示是否可沖紅. 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)引入發(fā)票信息,需核對(duì)發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致.如果沒有引入信息,可能是第一步發(fā)票信息未同步.也可手工錄入信息,一定確保信息金額一致.信息確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊上傳,審核通過可進(jìn)行下一步.如果未通過需要仔細(xì)檢查發(fā)票是否重復(fù)申請(qǐng)沖銷,信息是否正確,對(duì)方是否已抵扣等. 在發(fā)票管理--紅字發(fā)票管理--增值稅專票紅字信息下載界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票. 在發(fā)票管理--發(fā)票填開--增值稅專票填開中,上方導(dǎo)航欄負(fù)數(shù)--導(dǎo)入開具,將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入,導(dǎo)入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補(bǔ)充完整,打印發(fā)票. 如果是普票需要紅沖則比較簡單了,直接在發(fā)票管理--發(fā)票填開--增值稅普票填開中,上方導(dǎo)航欄負(fù)數(shù)--手工開具,錄入原發(fā)票信息,然后開具紅票即可.
請(qǐng)問發(fā)票紅字沖銷的步驟是什么 謝謝
怎么開紅字發(fā)票?具體步驟,謝謝
購買方收到的專票已經(jīng)認(rèn)證,請(qǐng)問怎么沖紅?麻煩老師講下具體步驟?謝謝
請(qǐng)問老師,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是隔月紅沖的發(fā)票嗎?請(qǐng)問老師紅沖發(fā)票的步驟是什么?
請(qǐng)老師幫忙把紅沖發(fā)票的步驟祥細(xì)發(fā)一下,謝謝
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
金稅盤里沒有紅字發(fā)票管理這一項(xiàng)
同學(xué)你好,您看下有發(fā)票管理這一項(xiàng)么;