你好,是的,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
請問一下,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項),或者銷項稅額,月底是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)
老師問下 每年在年底 全年的進項銷項 進項稅額轉(zhuǎn)出 減免稅都要結(jié)轉(zhuǎn) 差額是不是都進應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方或貸方 對嗎
請問一下,月末進行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
月底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸應(yīng)交稅費未交增值稅。這樣對嗎?
老師,股票怎么問,它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機的分配率,人員保險,勞保費,檢測費,員工福利費,車輛修理,辦公費,這些分別都算在人材機的哪個費用比例里呢?
老師您好,如果招標需要提供:如無繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費用還是利潤分配未分配利潤?
公司買了手機員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費,建筑公司給甲方開專票還是普票
公司員工家里買了沙發(fā),想把發(fā)票開給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對不出呀,200多個客戶每月對賬,開發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會,掃描王不會 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬,但是20萬是股權(quán),另外20萬,資本公積,,問,我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實際施工人的工程款然后實際施工人無法開出人才機的發(fā)票然后這個稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?
請問有結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄嗎?
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
我之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過應(yīng)交稅費科目,導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費科目有余額,應(yīng)該怎么調(diào)?
你好,需要根據(jù)增值稅申報表,按月做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
那我之前申報的都要重新更正申報嗎?
你好,之前申報的數(shù)據(jù)沒有錯,只是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝