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你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。

2024-01-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 15:55

對的,同學(xué),你的理解是正確的

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 15:56

老師,我這上面有兩個意思,是按照第一個意思走還是第二個意思走?

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 15:59

老師您好,我問得是是我按照第一個思路走平時月底都做把銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出?還是我到年底再把進項稅和銷項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:19

要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 16:22

老師,這個分錄是月底做的還是年底做

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齊紅老師 解答 2024-01-11 16:26

你要交增值稅時做。

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快賬用戶4177 追問 2024-01-11 16:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:01

好的呢, 同學(xué),祝你生活愉快

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對的,同學(xué),你的理解是正確的
2024-01-11
你好,一定要把應(yīng)交增值稅-銷項稅額和應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-02-05
你好,一般納稅人單位,月底是需要做進項稅額和銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理的? 都需要結(jié)轉(zhuǎn)的?
2025-03-30
你好! 建議年底匯總做這筆分錄
2021-04-28
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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