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月底,結轉增值稅分錄怎么做?借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉出未交增值稅借或者貸應交稅費未交增值稅。這樣對嗎?

2024-05-29 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-29 17:23

你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。

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快賬用戶1799 追問 2024-05-29 17:27

科目余額表,轉出未交增值稅有余額在借方。對嗎?未交增值稅也是有余額在貸方負數(shù),這對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 17:29

你好 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶1799 追問 2024-05-29 17:42

增值稅還存在多交的現(xiàn)象嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 17:43

您好!是的,預交的時候

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你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
同學您好 分錄是正確的。
2021-04-19
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