你好,以前會計(jì)做的分錄是什么
你好,目前遇到一個(gè)問題在申報(bào)19年企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅收入少確認(rèn)了60多萬,經(jīng)過核查是屬于月末會計(jì)少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬,現(xiàn)在我進(jìn)行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當(dāng)~
你好老師,由于以前會計(jì)把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存,時(shí)間跨度有2年了,現(xiàn)在要怎么處理最好,目前客戶群體基本不需要發(fā)票??梢越欢?。
#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時(shí)還需要沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應(yīng)收賬款400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯(cuò)賬借:應(yīng)收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-356982.3 3.同時(shí)沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時(shí)再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時(shí)還需要沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應(yīng)收賬款400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯(cuò)賬借:應(yīng)收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-356982.3 3.同時(shí)沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時(shí)再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?麻煩老師看看怎么做賬給寫一下
老師,我想問一下庫存的問題,因?yàn)榍捌跁?jì)沒有進(jìn)銷成本沒有對應(yīng),所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫存有60萬,但實(shí)際上是沒有,我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了,但財(cái)務(wù)主管說不能轉(zhuǎn),因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調(diào)整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
我沒有代賬公司,有會計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會的協(xié)會財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會計(jì)分錄怎么做
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
非同一控制下的吸收合并不需要考慮資產(chǎn)單位評估增值嗎
老師你好,有一個(gè)問題請教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
主要經(jīng)營醫(yī)藥類
現(xiàn)在我的想法是交稅,把庫存處理了,因?yàn)檫@樣子比較穩(wěn)妥
以前會計(jì)做的分錄是什么。才能做調(diào)整分錄,
做的醫(yī)藥分類
你好,會計(jì)分錄是什么
這個(gè)你能看出來嗎
你好,由于以前會計(jì)把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存, 那這個(gè)以前的分錄是, 借銀行存款300, 貸應(yīng)付賬款300, 現(xiàn)在要調(diào)整分錄改為 借庫存商品--藥品300, 貸銀行存款300