你好,以前會計做的分錄是什么
你好,目前遇到一個問題在申報19年企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)所得稅收入少確認了60多萬,經過核查是屬于月末會計少結轉了60多萬,現(xiàn)在我進行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調整成本就會存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當~
你好老師,由于以前會計把貨款做成存款了,導致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存,時間跨度有2年了,現(xiàn)在要怎么處理最好,目前客戶群體基本不需要發(fā)票。可以交稅。
#提問#老師23面確認的收入重復了,也結轉成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調整嗎?調整完以前年度需要結轉嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結轉的成本結轉借:以前年度損益調整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產調整借:庫存商品-30000貸:待處理財產損溢-30000 5.最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
#提問#老師23面確認的收入重復了,也結轉成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調整嗎?調整完以前年度需要結轉嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結轉的成本結轉借:以前年度損益調整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產調整借:庫存商品-30000貸:待處理財產損溢-30000 5.最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤?麻煩老師看看怎么做賬給寫一下
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應,所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結轉了,但財務主管說不能轉,因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結轉是很正常的吧,補結轉的分錄這樣做:借:以前年度損益調整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
主要經營醫(yī)藥類
現(xiàn)在我的想法是交稅,把庫存處理了,因為這樣子比較穩(wěn)妥
以前會計做的分錄是什么。才能做調整分錄,
做的醫(yī)藥分類
你好,會計分錄是什么
這個你能看出來嗎
你好,由于以前會計把貨款做成存款了,導致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存, 那這個以前的分錄是, 借銀行存款300, 貸應付賬款300, 現(xiàn)在要調整分錄改為 借庫存商品--藥品300, 貸銀行存款300