同學(xué),你好,你說得是不是6000+加價部分*已售出% 我的理解是這樣子的,6000的利潤,在13年末的時候是包含了未售出部分的利潤,因為是內(nèi)部交易損益,實際是虛增的,所以就要把未售出部分形成的利潤減掉。
權(quán)益法出售長期股權(quán)投資,剩下的按其他債權(quán)投資計算,出售時,有內(nèi)部未實現(xiàn)內(nèi)部交易,這部分要不要確認(rèn)投資收益,計入長期股權(quán)損益調(diào)整里,按比例結(jié)轉(zhuǎn)出售?
老師,算投資收益的時候的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益商品為啥不+加價部分×已售出%?
老師,就是對于未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益部分的問題,我做題的時候有時候例題是用調(diào)整前的凈利潤-加價部分+加價部分*售出比例,有時候是調(diào)整前的凈利潤-加價部分*售出比例。
有誰知道權(quán)益法投出業(yè)務(wù)為什么不算是未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益,而投出不構(gòu)成業(yè)務(wù)就要算未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益!不都是在取得長股投的時候就已經(jīng)確認(rèn)損益了嗎?
出現(xiàn)未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益時,投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照投資比例予以抵銷,如果說實現(xiàn)了,是不是還要加上?這個會計分錄要怎么做?出現(xiàn)未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益時,被投資方要怎么做呢?實現(xiàn)了內(nèi)部交易損益被投資方又要怎么做呢?請老師列一下會計分錄
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
謝謝老師這么晚了還給答復(fù),已經(jīng)懂了