同學(xué)您好 那也就是實(shí)際需要做收入的是吧,您或者慢慢的做點(diǎn)不開票收入,每月做點(diǎn),也不要一下子做
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進(jìn),再銷售出去的,所以這個(gè)庫存怎么處理掉呢?
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒有收到現(xiàn)金 但是原來會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
你好老師,請(qǐng)問一下,以前財(cái)務(wù)公司把貨款做成存現(xiàn)了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上有50萬庫存,實(shí)際沒有了,現(xiàn)在能做銷售出庫嗎
你好老師,由于以前會(huì)計(jì)把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存,時(shí)間跨度有2年了,現(xiàn)在要怎么處理最好,目前客戶群體基本不需要發(fā)票。可以交稅。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個(gè)虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實(shí)際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
接收人行支付系統(tǒng)來賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤都是負(fù)數(shù)的時(shí)候,進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點(diǎn)企業(yè),制作的產(chǎn)品標(biāo)簽,包裝袋,需要入庫嗎?入庫的話,憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請(qǐng)問去年11月的的通行費(fèi)發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
請(qǐng)問老師,建筑行業(yè)一般納稅人,收到設(shè)備租賃專用發(fā)票怎么做分錄
答案C選項(xiàng)怎么理解?
老師,我們公司買設(shè)備先付定金后面尾款要貸款這個(gè)分錄怎么做?
老師,公司工資拖的比較久才出工資表,3到5個(gè)月都沒完全正確的工資表,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候怎么解決呢
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試,同一個(gè)一級(jí)科目,第二個(gè)二級(jí)科目前需要寫一級(jí)科目嗎,還是只需要寫第一個(gè)一級(jí)科目。
請(qǐng)問老師別的單位給開的發(fā)送手機(jī)上的發(fā)票咋樣打印出來、自己做憑證填報(bào)嗎?別人給開的電子發(fā)票(如加油票、吃飯票)還是在電子稅務(wù)能找到嗎?