同學(xué)您好 那也就是實際需要做收入的是吧,您或者慢慢的做點不開票收入,每月做點,也不要一下子做
你好 老師 想咨詢下 賬上掛了1萬多庫存,可能是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的,現(xiàn)在也沒有留抵 ,都是再購進,再銷售出去的,所以這個庫存怎么處理掉呢?
你好 公司18年成立 當時沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計 做了個借庫存現(xiàn)金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時費用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個賬要怎么調(diào)整
你好老師,請問一下,以前財務(wù)公司把貨款做成存現(xiàn)了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上有50萬庫存,實際沒有了,現(xiàn)在能做銷售出庫嗎
你好老師,由于以前會計把貨款做成存款了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面有300多萬庫存,時間跨度有2年了,現(xiàn)在要怎么處理最好,目前客戶群體基本不需要發(fā)票。可以交稅。
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當時沒有入庫,跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫后開始銷售,請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進項勾選,還是要進項轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
進項稅和銷項稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個人往外出租這個村產(chǎn)房屋土地,對方公司要讓開那個發(fā)票,他稅點是多少呀?