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工廠2020年10月辦了執(zhí)照,并開始籌建設(shè)備,直到2021年6月開始第一次生產(chǎn),從去年10月至今年5月的除固定資產(chǎn)相關(guān)的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發(fā)生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?

2021-08-01 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-01 13:02

同學(xué)好 這70萬處理的沒問題,先計入管理費,每月末自動轉(zhuǎn)入到當(dāng)期損益的,不需做其他處理。

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快賬用戶2019 追問 2021-08-01 17:42

開辦費可以抵扣的文件有嗎 我記得以前好像是開辦費要在匯算調(diào)增

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齊紅老師 解答 2021-08-01 17:57

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干稅務(wù)事項銜接問題的通知》(國稅函〔2009〕98號)關(guān)于開(籌)辦費規(guī)定,新稅法中開(籌)辦費未明確列作長期待攤費用,企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)長期待攤費用的處理規(guī)定處理,但一經(jīng)選定,不得改變。企業(yè)在新稅法實施以前年度未攤銷完的開辦費,也可根據(jù)上述規(guī)定處理。     開辦費不包括業(yè)務(wù)招待費、廣告和業(yè)務(wù)宣傳費,在籌建期間發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,按《企業(yè)所得稅法》及其實施條例關(guān)于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的相關(guān)規(guī)定稅前扣除。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函79號)規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的年度。稅法規(guī)定業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除應(yīng)為開始生產(chǎn)經(jīng)營并取得銷售(營業(yè))收入年度,據(jù)此,企業(yè)籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費性質(zhì)的支出不允許稅前扣除。

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同學(xué)好 這70萬處理的沒問題,先計入管理費,每月末自動轉(zhuǎn)入到當(dāng)期損益的,不需做其他處理。
2021-08-01
你好,是的,70萬已經(jīng)做分錄了,就不用再做了。6月份開始正式記賬,以前的開辦費可以稅前扣除的。
2021-08-01
你好,是的,是可以稅前扣除的。
2021-08-01
同學(xué)你好,那樣做也是對的,從今年6月開始發(fā)生的費用,按你說的記入辦公費等明細(xì),以前的開辦費在匯算清繳時,能稅前扣除的。
2021-08-01
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-27
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