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老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎

2023-04-27 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 11:14

同學(xué)你好 對的 沒有發(fā)票的要調(diào)增

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快賬用戶6635 追問 2023-04-27 11:15

發(fā)票我在今年全都拿到了

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齊紅老師 解答 2023-04-27 11:21

那你收到發(fā)票做跨年調(diào)整的

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快賬用戶6635 追問 2023-04-27 14:05

我現(xiàn)在是要做稅局年報,我本身就按照不含稅金額入的帳,計提的折舊,需要調(diào)整什么呢

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:10

同學(xué)你好 進項可以抵扣的話不就是按照不含稅嗎

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快賬用戶6635 追問 2023-04-27 14:14

是啊,那我現(xiàn)在需要調(diào)整什么

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齊紅老師 解答 2023-04-27 14:16

同學(xué)你好 紅沖暫估的 按照發(fā)票入賬

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快賬用戶6635 追問 2023-04-27 14:57

我現(xiàn)在想問的是給稅局報年報的時候我需要對固定資產(chǎn)入賬價值做調(diào)整嗎,我本身就按照不含稅額入賬的固定資產(chǎn),并且按10年開始計提折舊

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齊紅老師 解答 2023-04-27 15:04

只要金額沒變不用調(diào)整

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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