同學你好 內銷的部分有專票可以抵扣 但是簡易計稅不能
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因為以前月份的出口發(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉內銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項金額應該怎么進行納稅申報,因為這些銷項并不是我們這個月的收入,是以前月份出口轉內銷的。
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去
老師,請問你們一下,就是我們公司是一般納稅人賣石頭的,然后那些石頭是我們自已挖的,那出口的石頭是沒有退稅的,沒有退稅那就是視同內銷,我們就按簡易征收3%來交給國家,然后我們也有一部份的進項發(fā)票回來,請問我內銷部份按13%的發(fā)票開出去的那內銷可以認證抵扣嗎?
你好,老師,我們我貿易型出口退稅企業(yè),在國內購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內購入商品的進項稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發(fā)票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?