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老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因?yàn)橐郧霸路莸某隹诎l(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項(xiàng)金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報(bào),因?yàn)檫@些銷項(xiàng)并不是我們這個(gè)月的收入,是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。

2020-09-14 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 11:44

同學(xué)你好 直接按照銷售的申報(bào)就行了

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同學(xué)你好 直接按照銷售的申報(bào)就行了
2020-09-14
這個(gè)沒有規(guī)定必須開出口發(fā)票,你看一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退稅的要求 可以不開發(fā)票,做無票收入 這一部分作免稅收入的
2023-06-28
同學(xué)你好 按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的出口日期 2.計(jì)入五月份可以的
2021-06-08
同學(xué)你好 直接做內(nèi)銷的分錄就行了
2021-03-29
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的
2023-08-30
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