同學(xué)你好,這個是要調(diào)到一個科目 么,比如用其他應(yīng)收款或用其他應(yīng)付款?
老師你好,我集團(tuán)公司內(nèi)部往來,收款,付款,全在貸方,其他應(yīng)收款_單位A,其他應(yīng)付款_單位A,怎么把帳沖平帳
老師,我們集團(tuán)內(nèi)部公司,我們在我們內(nèi)部公司單位買了輛車,沒有付款,內(nèi)部掛帳,然后我們內(nèi)部單位只有貸方其他應(yīng)付款,和貸方應(yīng)收賬款,我掛其他應(yīng)付合適還是其他應(yīng)收合適
老師你好:押金收據(jù)原來是a單位,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到b單位,會計分錄是其他應(yīng)付款a,其他應(yīng)付款b可以嗎?還是要根據(jù)押金單退回a單位,再由B轉(zhuǎn)進(jìn)來
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費,然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個人 借:應(yīng)付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
兩個科目,沖敗
兩個科目,沖平帳
互相抵少掉540萬
同學(xué)你好,比如其他應(yīng)收貸方100,其他應(yīng)付貸方也是100,現(xiàn)在都用其他應(yīng)付 借,其他應(yīng)收款100 貸,其他應(yīng)付款100
其他應(yīng)付款100萬,本來貸方有100萬,現(xiàn)在貸又100萬,變成其他應(yīng)付款200萬了
只沖平了其他應(yīng)收款100萬
同學(xué)你好,其他應(yīng)收的貸方就是其他應(yīng)付款的;
其他應(yīng)付200萬,然后怎么沖
同學(xué)你好,其他應(yīng)付200萬,然后怎么沖——這個將來是要將款項還給對方才能沖減的;
我收到100萬,我付出100萬,沖平
但全在貸方
同學(xué)你好,您 現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額是多少,在哪方;其他應(yīng)付余額是多少,在哪方;最終要調(diào)整到哪個科目 ,是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付中
其他應(yīng)收款540萬,其他應(yīng)付款654萬
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款540萬,其他應(yīng)付款654萬——這個余額方向是在哪方,貸方還是借方;要調(diào)整到哪個科目 ;