你好;? 這個(gè)車輛發(fā)票開給誰的; 誰來用? ?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師你好,我集團(tuán)公司內(nèi)部往來,收款,付款,全在貸方,其他應(yīng)收款_單位A,其他應(yīng)付款_單位A,怎么把帳沖平帳
老師,我們集團(tuán)內(nèi)部公司,我們在我們內(nèi)部公司單位買了輛車,沒有付款,內(nèi)部掛帳,然后我們內(nèi)部單位只有貸方其他應(yīng)付款,和貸方應(yīng)收賬款,我掛其他應(yīng)付合適還是其他應(yīng)收合適
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團(tuán)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)。請問分錄怎么做? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
別的內(nèi)部公司來給我們的,我們來用
因?yàn)橹坝羞@兩個(gè)科目,不想增加應(yīng)付賬款了,能不能貸方用應(yīng)收賬款
?你好;? ?那算租賃嗎 ; 你 會(huì)支付租賃費(fèi)不??
把車賣給我們單位了
我們是一個(gè)集團(tuán)公司,集團(tuán)下面有好多公司,就是其中一個(gè)公司的車賣給我們公司了
你好;? ? 銷售了 就開票給你; 你做固定資產(chǎn)處理 ; 掛應(yīng)付賬款? ?
問題是我不想再建科目了,我賬里之前給他們公司掛過其他應(yīng)付還有應(yīng)收賬款
我掛貸方應(yīng)收行不行
你好1;? ? 建立科目哈 ; 你這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付科目都要 有的;這些是常用科目的??
和這個(gè)公司沒有掛應(yīng)付,所以這個(gè)公司就用這一次,這個(gè)公司賣掉了
那你就用應(yīng)收科目去處理,你有應(yīng)收帳款科目嘛
有,老師你感覺用其他應(yīng)付合適還是用應(yīng)收賬款貸方合適
你好; 用應(yīng)收賬款來核算好一些的??