有 一月份安專票來 正常繳稅
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來申報(bào)嗎?
一般納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的票 然后申報(bào)的時(shí)候讀不出一個(gè)點(diǎn)的 自己填比對不通過 怎么申報(bào)呢 還有就是申報(bào)表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個(gè)月紅沖了八月份發(fā)票 上個(gè)月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報(bào) 不能填負(fù)數(shù)
老師,我想請問,20年不是有生活服務(wù)行業(yè)免增值稅的事情的嗎?然后不是只能開普票的嗎,比如我1月開了專票,然后2月的時(shí)候沖紅,然后再開一個(gè)普票,那我一月該怎么申報(bào)呢?是按免稅申報(bào)還是只能扣稅款呢?
老師,20年有生活服務(wù)行業(yè)免稅政策,比如我1月開了專票,2月沖紅,我1月申報(bào)的時(shí)候能先按免稅申報(bào)嘛,我確認(rèn)我的發(fā)票是都能收回的,我開出去的發(fā)票對方還沒有認(rèn)證
老師,我們是生活服務(wù)單位,今年4-6月不能享受免稅優(yōu)惠了,但是我們開具了免稅的普票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,我把收入換算有稅率的了,那下個(gè)月紅沖再重開下個(gè)月怎么報(bào)稅啊
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
那我2月沖紅了,專票的就是負(fù)數(shù),普票是免稅欄次,那2月負(fù)數(shù)能申報(bào)上去嗎,
你好 去稅務(wù)局申報(bào) 申請退稅
嗯嗯,知道退稅,現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)申報(bào)也是填負(fù)數(shù)在專票欄這里,主表欄也是負(fù)數(shù),這樣能報(bào)上去嗎?
不清楚你們單位能不能申報(bào)過去,有些地方可以的,有些申報(bào)不了,申報(bào)不了的,自己去稅務(wù)局,只能通過這里。