您好,你申報(bào)增值稅直接按開(kāi)票來(lái)申報(bào),開(kāi)票也沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)季度不交稅的。
老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒(méi)有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?
老師你好,2021年的時(shí)候出了政策不是緩繳半年嗎?然后沒(méi)有交到增值稅,然后又緩繳了三個(gè)月,那我12月交的增值稅的時(shí)候就交了,是2021年的增值稅有些有些交的是當(dāng)月的,那我這個(gè)月申報(bào)的話,如果都出現(xiàn)之前的有黃色字體25然后30的那怎么辦?
老師您好,我在25年1月開(kāi)了外經(jīng)證,然后再今天預(yù)繳了增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)我本地的增值稅,為什么異地預(yù)繳完成的那一部分增值稅在表上沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)呢。預(yù)交的時(shí)候稅款所屬期是1月份
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶(hù)顯示了我公司的名稱(chēng)。但我公司帳戶(hù)上查詢(xún)不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱(chēng)。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
就是申報(bào)的話還是得申報(bào)咯?
老師,那我就是預(yù)繳了,企業(yè)所得稅,個(gè)稅啊,印花稅這些。我這個(gè)月預(yù)交了,那我下個(gè)月我還要去申報(bào)嗎?預(yù)交的還用申報(bào)嗎
您好,還是要申報(bào)?
沒(méi)懂,企業(yè)所得稅 個(gè)稅我這個(gè)月預(yù)交了 還要申報(bào)嗎
預(yù)交的也要申報(bào),只是預(yù)交的稅金可以抵減而已,一個(gè)是項(xiàng)目所在地稅金預(yù)繳一個(gè)是機(jī)構(gòu)地正常申報(bào)。