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一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個月紅沖了八月份發(fā)票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負(fù)數(shù)

2020-12-03 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 12:20

您好 這個情況需要咨詢一下您公司的專管員,看您當(dāng)?shù)囟惥质侨绾我蟠祟悩I(yè)務(wù)的申報的,因為有的稅局會要求換算為正確的適用稅率進(jìn)行申報的。

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快賬用戶4578 追問 2020-12-03 12:22

我們稅局就是這么說的 但是換算了正確的報的話 我這個月紅沖了一個點的 開回十三個點 那么下個月系統(tǒng)帶出來的是十三個點減去一個點的 那個稅不就多了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 12:24

這個情況,應(yīng)該手工填寫紙質(zhì)版申報表去找專管員申報的,而且下月開具1%的紅字發(fā)票,也是需要去找專管員申報紙質(zhì)版發(fā)票的。不然在電子稅務(wù)局是通不過的。

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您好 這個情況需要咨詢一下您公司的專管員,看您當(dāng)?shù)囟惥质侨绾我蟠祟悩I(yè)務(wù)的申報的,因為有的稅局會要求換算為正確的適用稅率進(jìn)行申報的。
2020-12-03
需要去稅局填寫紙質(zhì)申報表
2020-12-21
同學(xué)你好 提示什么呢
2021-11-11
你好,可以的,如果是開的專票,在開具專票里面填寫正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額。
2020-11-12
您好 應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正2月份申報表 把紅字填在附表一的 然后現(xiàn)在可以抵減
2020-11-12
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