同學你好 負數紅沖當月的然后次月再報
就是酒店餐飲,住宿服務業(yè),然后是今年不是享受免稅這個政策,但是呢,我們有一個月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個月即使不開聚也得都得交稅。
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發(fā)生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師晚上好,請問我們是生活服務業(yè)享受增值稅免稅的,可是今年1月開了1%稅率的增值稅普通發(fā)票,那一季度申報增值稅時還可以享受免稅優(yōu)惠嗎?季度銷售已經超過30萬了!
老師,我想請問,20年不是有生活服務行業(yè)免增值稅的事情的嗎?然后不是只能開普票的嗎,比如我1月開了專票,然后2月的時候沖紅,然后再開一個普票,那我一月該怎么申報呢?是按免稅申報還是只能扣稅款呢?
老師,我們是生活服務單位,今年4-6月不能享受免稅優(yōu)惠了,但是我們開具了免稅的普票,申報增值稅的時候,我把收入換算有稅率的了,那下個月紅沖再重開下個月怎么報稅啊
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那紅沖的免稅發(fā)票怎么報增值稅啊
同學你好 沖減了直接原分錄負數沖減免稅那欄
你是說把沖減的銷售額填到免稅銷售額里面嗎,那增值稅減免稅申報明細表怎么填啊
這個就是負數沖減的哦
我剛剛找了一下沒有相關的政策,可以填其他嗎
這個就是紅沖你的發(fā)票不需要政策
如果一定要填一個政策呢
那你就填寫其他哦
我想問一下之前開錯免稅發(fā)票我曹增值稅時,我填在有稅率一欄要改嗎
要的,填寫在免稅那里
但是填在免稅一欄是要補稅吧
如果發(fā)票開錯了按正確的稅率填寫申報表
本來政策是在三月底結束,因為沒有及時獲取信息,4和5月就又開了免稅,本來是要開6個點的,發(fā)現之后,更改了4月份報表,報了6個點的稅,這樣報可以嗎
嗯,這樣就可以的哦
但是6月份把免稅的票重開在紅沖,那6月份增值稅要怎么報啊,銷項稅額不是會重復報嗎,因為之前是按6個點申報,已經有銷項了
按照紅沖之后重新開的正確的申報
之前已經按照6個點申報,現在重新開了正確的,那銷項不就重復報了嗎
你負數紅沖了沒有呢