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老師,我們是生活服務單位,今年4-6月不能享受免稅優(yōu)惠了,但是我們開具了免稅的普票,申報增值稅的時候,我把收入換算有稅率的了,那下個月紅沖再重開下個月怎么報稅啊

2021-08-06 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-06 14:51

同學你好 負數紅沖當月的然后次月再報

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快賬用戶9957 追問 2021-08-06 14:57

那紅沖的免稅發(fā)票怎么報增值稅啊

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:03

同學你好 沖減了直接原分錄負數沖減免稅那欄

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快賬用戶9957 追問 2021-08-06 15:07

你是說把沖減的銷售額填到免稅銷售額里面嗎,那增值稅減免稅申報明細表怎么填啊

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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:12

這個就是負數沖減的哦 

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快賬用戶9957 追問 2021-08-06 15:27

我剛剛找了一下沒有相關的政策,可以填其他嗎

我剛剛找了一下沒有相關的政策,可以填其他嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-06 15:33

這個就是紅沖你的發(fā)票不需要政策

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快賬用戶9957 追問 2021-08-06 16:22

如果一定要填一個政策呢

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齊紅老師 解答 2021-08-06 16:29

那你就填寫其他哦

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快賬用戶9957 追問 2021-08-07 08:09

我想問一下之前開錯免稅發(fā)票我曹增值稅時,我填在有稅率一欄要改嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-07 08:15

要的,填寫在免稅那里

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快賬用戶9957 追問 2021-08-07 08:30

但是填在免稅一欄是要補稅吧

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齊紅老師 解答 2021-08-07 08:33

如果發(fā)票開錯了按正確的稅率填寫申報表

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快賬用戶9957 追問 2021-08-07 08:48

本來政策是在三月底結束,因為沒有及時獲取信息,4和5月就又開了免稅,本來是要開6個點的,發(fā)現之后,更改了4月份報表,報了6個點的稅,這樣報可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-07 08:56

嗯,這樣就可以的哦

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快賬用戶9957 追問 2021-08-07 09:04

但是6月份把免稅的票重開在紅沖,那6月份增值稅要怎么報啊,銷項稅額不是會重復報嗎,因為之前是按6個點申報,已經有銷項了

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齊紅老師 解答 2021-08-07 09:31

按照紅沖之后重新開的正確的申報

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快賬用戶9957 追問 2021-08-07 09:39

之前已經按照6個點申報,現在重新開了正確的,那銷項不就重復報了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-07 10:29

你負數紅沖了沒有呢

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同學你好 負數紅沖當月的然后次月再報
2021-08-06
你好,可以享受免稅的
2021-03-30
有 一月份安專票來 正常繳稅
2021-07-18
本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
是不是一般納稅人,一般納稅人不能享受免稅了,你開專票了,除非之前專票開紅字才可以
2020-10-15
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