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老師,電子稅務(wù)局那里留底的金額,跟應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目余額對(duì)上的?

2021-07-17 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-17 12:49

您好,對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額

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快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-07-17 13:01

嗚嗚,好像應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初貸方余額得出這個(gè)數(shù)才能跟電子稅務(wù)局那個(gè)對(duì)上

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齊紅老師 解答 2021-07-17 13:06

應(yīng)交增值稅貸方余額是您公司需要交的稅哦

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快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-07-17 13:07

對(duì)啊,知道?。?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 13:08

也就是說(shuō)公司銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去期末留底稅額就是會(huì)得本月應(yīng)納稅額哦

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快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-07-17 13:09

問(wèn)題現(xiàn)在我說(shuō)的那個(gè)思路對(duì)嗎?需要減嗎?還是像你說(shuō)的直接看未交增值稅,但是直接看是對(duì)不上的

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齊紅老師 解答 2021-07-17 13:11

也可以像您說(shuō)的那樣理解,只是我們表述不一樣

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快賬用戶3555 追問(wèn) 2021-07-17 13:13

那意思,稅局留底那個(gè)數(shù),在賬上看那些科目余額對(duì)上?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 13:17

如果有做月末結(jié)轉(zhuǎn)的話就看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果沒(méi)有的話就看應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好,對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額
2021-07-17
是的,一般就是那個(gè)金額
2025-02-14
你好? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額
2021-07-13
你好 差額放到營(yíng)業(yè)外收支
2021-09-03
同學(xué)您好,可能入賬時(shí)間差,不能隨便調(diào)的,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022-10-04
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