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Q

增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對應(yīng)的嗎?

2021-07-13 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 22:28

你好? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額

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快賬用戶9687 追問 2021-07-13 22:28

具體什么明細(xì)科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:30

就是這個(gè)二級科目的余額

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快賬用戶9687 追問 2021-07-13 22:31

不是還有明細(xì)么,什么未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-13 22:33

未交增值稅和應(yīng)交增值稅 都是二級科目 留抵的話 直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級科目余額就可以了

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快賬用戶9687 追問 2021-07-13 22:35

哦,好的,這個(gè)留底金額和增值稅報(bào)表的一定是要一致的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:36

是的? 一定要一致的? 不一致的話 找一下原因

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快賬用戶9687 追問 2021-07-13 22:37

哦,那有留底需要做什么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 05:46

有留底 不需要賬務(wù)處理的

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你好? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額
2021-07-13
?你好, 增值稅申報(bào)表主表里面的:進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅期末借方 銷項(xiàng)稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額 上期留底對應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅其末借方余額 免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅期末貸方余額 實(shí)際抵扣稅額:一般是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅期末貸方余額(銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)>) 應(yīng)納稅額對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末貸方余額(銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng))
2021-07-14
你好 會在你進(jìn)項(xiàng)稅借方或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 或者是未交增值稅借方。 就得看你賬上是怎么處理 的。 一般是在這三個(gè)明細(xì)里面
2021-02-05
您好,對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額
2021-07-17
你好; 不一致的話; 你看看? ?上期一致嗎? ?
2022-07-12
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