你好? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額
期末留底稅額是在余額表應(yīng)交稅費(fèi)二級科目應(yīng)交增值稅那里查詢對嗎
請給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢?
增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對應(yīng)的嗎?
老師,電子稅務(wù)局那里留底的金額,跟應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目余額對上的?
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
具體什么明細(xì)科目呢?
就是這個(gè)二級科目的余額
不是還有明細(xì)么,什么未交增值稅
未交增值稅和應(yīng)交增值稅 都是二級科目 留抵的話 直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級科目余額就可以了
哦,好的,這個(gè)留底金額和增值稅報(bào)表的一定是要一致的嗎?
是的? 一定要一致的? 不一致的話 找一下原因
哦,那有留底需要做什么分錄呢?
有留底 不需要賬務(wù)處理的