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老師你好!小規(guī)模企業(yè),做無票收入的話,增值稅是按1%征收嗎?為啥我找不到納稅申報表有1%這一項的?

2021-07-17 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 11:06

同學,3%申報,在16欄有個減征額填寫2%

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快賬用戶9862 追問 2021-07-17 11:11

不太懂哦。比如含稅收入是10300,確認的收入是10000嗎?然后在16欄填寫200嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:13

同學,申報表是3%這一欄,10000*3%,第16欄是10000*2%

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快賬用戶9862 追問 2021-07-17 11:16

做分錄是,銷項稅額確認為300嗎? 然后未達起征點,300的銷項稅掛賬營業(yè)外收入—政府補助300,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:18

銷項稅就是直接1%,你看開票上的稅額

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快賬用戶9862 追問 2021-07-17 11:21

那含稅收入是10300,那確認的收入是10300/1.01嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:23

是的,同學,這個你開票上左邊是不含稅額,右邊是稅額,下面是價稅合計

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快賬用戶9862 追問 2021-07-17 11:35

好的,謝謝老師!老師,如果是去稅局代開10300,然后也是收了客戶10300,但是稅局開票的金額是10300,沒有顯示稅額,即價稅合計也是10300。那我們的收入是填寫10300還是填寫10300/1.01?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:39

那我們的收入是填寫10300還是填寫10300/1.01?10300/1.01

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同學,3%申報,在16欄有個減征額填寫2%
2021-07-17
做無票收入的時候,會計分錄的增值稅 是要寫1%
2023-07-04
您好,我們圖2數(shù)據(jù)保存后,退出申報系統(tǒng),再進去申報主表就帶上這個減免金額了
2024-04-17
您好,這個業(yè)務需要與專管員溝通確認,因為口徑不同,處理方式不同
2021-03-19
同學你好,對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?——對的;
2020-10-06
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