同學,3%申報,在16欄有個減征額填寫2%
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開票稅率1%,那么填報增值稅時有一個叫增值稅減免申報明細表的要選擇那個:對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
我這個增值稅申報表,第一項小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?
老師你好!小規(guī)模企業(yè),做無票收入的話,增值稅是按1%征收嗎?為啥我找不到納稅申報表有1%這一項的?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是減按1%征收增值稅,如果開含稅金額為10萬的發(fā)票,那報申報表的時候,收入填好多呀?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),今年減按1%征收的,本月我有含稅金額2400元開了票,另5000元收入未開票。請問這5000的收入要在增值稅申報表里填嗎?填的話填 第幾欄呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不太懂哦。比如含稅收入是10300,確認的收入是10000嗎?然后在16欄填寫200嗎?
同學,申報表是3%這一欄,10000*3%,第16欄是10000*2%
做分錄是,銷項稅額確認為300嗎? 然后未達起征點,300的銷項稅掛賬營業(yè)外收入—政府補助300,是嗎?
銷項稅就是直接1%,你看開票上的稅額
那含稅收入是10300,那確認的收入是10300/1.01嗎?
是的,同學,這個你開票上左邊是不含稅額,右邊是稅額,下面是價稅合計
好的,謝謝老師!老師,如果是去稅局代開10300,然后也是收了客戶10300,但是稅局開票的金額是10300,沒有顯示稅額,即價稅合計也是10300。那我們的收入是填寫10300還是填寫10300/1.01?
那我們的收入是填寫10300還是填寫10300/1.01?10300/1.01