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老師,我是小規(guī)模企業(yè),今年減按1%征收的,本月我有含稅金額2400元開了票,另5000元收入未開票。請問這5000的收入要在增值稅申報表里填嗎?填的話填 第幾欄呢?

2023-04-03 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-03 15:58

同學你好 填寫在對應的稅率欄

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快賬用戶7090 追問 2023-04-03 16:02

第幾行呢

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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:12

填寫百分之三的那欄 再填寫減免的2%

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快賬用戶7090 追問 2023-04-03 16:12

還是不懂

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齊紅老師 解答 2023-04-03 16:23

同學你好 你填寫減免稅明細表減免的稅額就可以

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同學你好 填寫在對應的稅率欄
2023-04-03
你好,減免明細表不用填寫的。
2023-05-19
填寫10欄,換成不含稅金額填寫10欄下面
2020-11-14
你好!你們是差額征稅嗎?
2023-04-14
你好,第一行和第三行填寫3187708.36。 減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,還有主表3187708.36×2%。
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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