你好這個對應1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列
我這個增值稅申報表,第一項小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
小規(guī)模納稅人國稅申報顯示3%不是按照1%來收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我這個小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時稅額是1%,申報時系統(tǒng)自動跳出來3%,應該怎么操作
老師 小規(guī)模納稅人 申報增值稅 減按1%計算繳納增值稅 怎么填寫申報表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報啊?
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認證,購買方提交紅字申請后,銷方開票的時間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報表里怎么填
含獎金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎金應該怎么申報更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費,第四張是撤柜費,第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計算做賬務(wù)處理
抖音打款驗證的0.01元計入什么科目?
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第一行的銷售額是系統(tǒng)自帶出來的
是不是對的,是對,直接填寫減征額就可以,和減免表
對的,減免表哪里怎么填?以前都不用填的,會自動減的,怎么這次不會自動了
減稅欄下面2=3=4列“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =1行乘以2% ,減免表2=3=4列 =1行乘以2%
三個附加稅的計稅基數(shù)是增值稅的減免前還是后的書記?
我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)
兩個教育費附加是不是全部免的
緝拿嗎后,去計提,這個,這個不對就改下,? 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
這個不是從4月1號起營業(yè)額不超過45萬免征的嗎?怎么現(xiàn)在還是30萬,是系統(tǒng)沒有更新嗎?
那附加稅優(yōu)惠,沒有增加,你說是增值稅,你要是開專票,季度銷售額超過30萬,沒有超過45萬,還是需要交3個附加稅的,
可以去減半繳納這個,
明白了,這個月超了,專票和普票開了35萬
個稅都要0。003,沒超30萬的個稅只要0。0025
老師,我這個月要開40萬的專票,是不是也要交那三個附加稅,還有個稅也是按0。003來交
那需要交了,附加稅需要3個都交,減半
個稅呢?幾個點
現(xiàn)在超了30萬就0.003,30萬內(nèi)是0.0025
個稅不知道你們地區(qū)啊,各地算法不一樣,你直接電話問下12366? 應納稅所得額不超過100萬可以減半,個體戶話,不知道你們地區(qū)咋算,我看反饋都不一樣,
這樣啊,那就讓它,反正也很少,我就知道30萬內(nèi)0.0025
這個 應納稅所得額不超過100萬還可以減半,這個別忘記了,
你要是個體戶話這個,
老師,這個有,50%
那應該是對的了,一般申報別的都是自動生成,應稅項沒有問題,也減半,那沒有問題,