你好這個(gè)對(duì)應(yīng)1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列
我這個(gè)增值稅申報(bào)表,第一項(xiàng)小規(guī)模不是減按1%來(lái)征收的,怎么我這里還是按3%來(lái)征的稅,哪里還要操作一下嗎?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)顯示3%不是按照1%來(lái)收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我這個(gè)小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時(shí)稅額是1%,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)3%,應(yīng)該怎么操作
老師 小規(guī)模納稅人 申報(bào)增值稅 減按1%計(jì)算繳納增值稅 怎么填寫申報(bào)表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
第一行的銷售額是系統(tǒng)自帶出來(lái)的
是不是對(duì)的,是對(duì),直接填寫減征額就可以,和減免表
對(duì)的,減免表哪里怎么填?以前都不用填的,會(huì)自動(dòng)減的,怎么這次不會(huì)自動(dòng)了
減稅欄下面2=3=4列“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =1行乘以2% ,減免表2=3=4列 =1行乘以2%
三個(gè)附加稅的計(jì)稅基數(shù)是增值稅的減免前還是后的書記?
我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)
兩個(gè)教育費(fèi)附加是不是全部免的
緝拿嗎后,去計(jì)提,這個(gè),這個(gè)不對(duì)就改下,? 財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
這個(gè)不是從4月1號(hào)起營(yíng)業(yè)額不超過(guò)45萬(wàn)免征的嗎?怎么現(xiàn)在還是30萬(wàn),是系統(tǒng)沒有更新嗎?
那附加稅優(yōu)惠,沒有增加,你說(shuō)是增值稅,你要是開專票,季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),沒有超過(guò)45萬(wàn),還是需要交3個(gè)附加稅的,
可以去減半繳納這個(gè),
明白了,這個(gè)月超了,專票和普票開了35萬(wàn)
個(gè)稅都要0。003,沒超30萬(wàn)的個(gè)稅只要0。0025
老師,我這個(gè)月要開40萬(wàn)的專票,是不是也要交那三個(gè)附加稅,還有個(gè)稅也是按0。003來(lái)交
那需要交了,附加稅需要3個(gè)都交,減半
個(gè)稅呢?幾個(gè)點(diǎn)
現(xiàn)在超了30萬(wàn)就0.003,30萬(wàn)內(nèi)是0.0025
個(gè)稅不知道你們地區(qū)啊,各地算法不一樣,你直接電話問(wèn)下12366? 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)可以減半,個(gè)體戶話,不知道你們地區(qū)咋算,我看反饋都不一樣,
這樣啊,那就讓它,反正也很少,我就知道30萬(wàn)內(nèi)0.0025
這個(gè) 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)還可以減半,這個(gè)別忘記了,
你要是個(gè)體戶話這個(gè),
老師,這個(gè)有,50%
那應(yīng)該是對(duì)的了,一般申報(bào)別的都是自動(dòng)生成,應(yīng)稅項(xiàng)沒有問(wèn)題,也減半,那沒有問(wèn)題,