是的, 不會在報表體現(xiàn)了。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么?
老師,第一季度所得稅沒有用彌補以前虧損的額度2季度去年的虧損是不就不會體現(xiàn)在報表上了
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預收賬款 收到發(fā)票后 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術服務費的發(fā)票,那本月怎么結轉成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
那他說的連續(xù)5年可以迷虧怎么理解呢老師?去年是虧損的,這筆虧損的額度多會兒才可以用呢,
彌補虧損是匯算清繳的時候彌補,不在賬上體現(xiàn)
咱們是不只有兩個時間點可以體現(xiàn)上一年度的虧損額?老師,一個是匯算以后下個年度的第一季度,一個是做上一年度匯算清繳是會自動帶出之前的虧損額?
這個可以彌補的金額在匯算清繳的時候體現(xiàn)的