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老師好、小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表中的本期應(yīng)納稅額減征額怎么計算的呀?比如這個季度開了20W的專票、和1萬的普票,該如何計算呢?

2021-07-15 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 10:22

同學(xué),你好,你應(yīng)該開的是1%稅率的,所以減征額應(yīng)該是2%計算的稅額,由于專票加普票不夠45萬你是免稅的,專票是必須交稅,所以專票要交稅,按一個點交,不含稅的專票銷售收入寫到第一行和第二行,減征了2%的稅額寫到減征額那兒。一萬的普通發(fā)票不含稅金額寫到十行就可以了。

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同學(xué),你好,你應(yīng)該開的是1%稅率的,所以減征額應(yīng)該是2%計算的稅額,由于專票加普票不夠45萬你是免稅的,專票是必須交稅,所以專票要交稅,按一個點交,不含稅的專票銷售收入寫到第一行和第二行,減征了2%的稅額寫到減征額那兒。一萬的普通發(fā)票不含稅金額寫到十行就可以了。
2021-07-15
您好那您開的1%的發(fā)票就不需要自己填寫,你輸入不含稅收入你看一下,稅額就是1%,減征的那里自動出數(shù)據(jù)
2021-10-12
都是在10欄填寫不含稅銷售額
2021-01-15
在減免稅明細(xì)表2-4列填開的1%稅率發(fā)票的不含稅金額*2%
2025-01-11
你好,第十欄的不含稅金額乘以3%。
2022-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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