同學(xué)您好,那如果不退了,原來免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個需要轉(zhuǎn)到成本里面去的
老師我上個月退稅的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了對么,這個月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
出口貨物進(jìn)項(xiàng)已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個科目
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
經(jīng)濟(jì)法最高額抵押,為什么不能轉(zhuǎn)讓
你好老師,我們是大米加工廠,現(xiàn)在生產(chǎn)出來的稻殼,我們變成稻殼顆粒進(jìn)行售賣,請問這塊稻殼的業(yè)務(wù)用不用做調(diào)整,或者需要怎么做!需要去稅務(wù)那里進(jìn)行其他稅種核定啥的嗎 開具的專票,稅率9
老師怎么分析財(cái)務(wù)報(bào)表呢?怎么看他們之前勾稽關(guān)系呢
老師,500元以內(nèi)的可以白條入賬的小額費(fèi)用,有什么具體要求嗎?
老師,請教一下老板的工資一年35萬,年終獎14.5萬,我應(yīng)該怎么申報(bào)個稅呢?謝謝老師
增值稅票和普票有什么區(qū)別
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。這個月出口了一批購入的原材料。出口原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面也有生產(chǎn)用的材料,出口原材料和生產(chǎn)用材料在一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上,因?yàn)槌隹谠牧线M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我怎么來處理這個進(jìn)項(xiàng)
小規(guī)模公司以前季度企業(yè)所得稅報(bào)表沒有填數(shù),0數(shù)據(jù)可以嗎?要不要修改
老師固定資產(chǎn)不現(xiàn)使用,也不賣的,或買來不用的不用提折舊 嗎?
老師,這題為什么不選D
免稅是免的,只是進(jìn)項(xiàng)不退稅了,轉(zhuǎn)成本是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
您好,是的,是這樣的
出口的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該填寫在增值稅表二里的待抵扣欄里
您好,是不需要填的
退稅認(rèn)證的發(fā)票,做分錄增值稅是用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(出口退稅)這個科目嗎
假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金——(進(jìn)項(xiàng)稅額),和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分開來)
假如您也有內(nèi)銷的話,那您可以增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金——(進(jìn)項(xiàng)稅額),和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)區(qū)分開來