您好 在實際工作中,一般情況下如果本月進項稅額已夠,還剩下一部分未認證的時侯,通??梢缘鹊较略略龠M行做賬并進行勾選認證。也可以將全部收到的進項稅進行做賬,將已認證的計入到進項稅額中,未認證下月認證的先計入待認證進項稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評哈
老師您好。請問,如果我當月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
我司原財務有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
現(xiàn)在入賬都是用的應交稅費---應交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應該怎樣做賬務處理?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學賬務處理 借 :原材料 應交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
您好!老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應交稅費-進行稅額里、第一次這樣做
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請根據(jù)業(yè)務情形做出相關處理。
老師,辦稅務登記時時,代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會信用代碼進入企業(yè)業(yè)務了嗎
少確認收入對公司財務有什么影響?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
怎樣去判斷本月的進項稅額夠不夠?這個勾選認證一般是什么時候勾選
如果已計入了進項稅額了,但是月初的時候又不想勾選認證了,怎么做賬務處理,麻煩寫一下分錄
可以根據(jù)企業(yè)的情況有一個穩(wěn)定的稅負率來進行判斷進項稅的情況。 勾選認證可以選擇在月底進行勾選認證,這樣可以查看一下對方給開的發(fā)票有哪些還未收到。
如果3月已計入了進項稅額1萬元,但是下個4月初的時候才勾選3月的這1萬又不想勾選認證了,那怎么做賬務處理,麻煩寫一下分錄?我們申報3月份的增值稅進項稅額依據(jù)是發(fā)票認證平臺的數(shù)據(jù)和3月的進項稅額數(shù)據(jù),如果像那1萬元4月初的時候又勾選了,那這個數(shù)據(jù)應該拿哪個
3月份因為還未勾選認證但是要做賬 會計分錄(以購買商品為例) 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 ? ?貸:銀行存款 4月份勾選認證此張發(fā)票 借:?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? 貸:?應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 記得給老師5分好評哈
4月勾選3月的票,如果3月先計入了進項稅額,但是4月15日之內(nèi)又不勾選這張發(fā)票了,要怎么處理?填報增值稅的報表不是要跟發(fā)票認證平臺和我們的3月的做賬數(shù)據(jù)核對申報么?那這樣數(shù)據(jù)不是都不一樣了
如果你3月份做賬,但是沒有勾選認證,那么就先計入?應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,等到什么時侯勾選再進行結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項稅額就可以了
老師能不能仔細看一下我提的問題,假如已經(jīng)做進了進項稅額里面了啊
我的意思是你可以進行調(diào)整一下,調(diào)成我上面的會計分錄,這樣好區(qū)分,知道哪些還未認證抵扣的。也好核對。還有如果沒有認證的,其實也可以先不做賬的。 申報表是需要和發(fā)票認證平臺的數(shù)據(jù)一致的。
前提是已經(jīng)認證了,想把他變成不認證啊 4月勾選3月的票,如果3月先計入了進項稅額,但是4月15日之內(nèi)又不勾選這張發(fā)票了,要怎么處理?填報增值稅的報表不是要跟發(fā)票認證平臺和我們的3月的做賬數(shù)據(jù)核對申報么?那這樣數(shù)據(jù)不是都不一樣了
你的意思是3月份已經(jīng)認證了?如果已經(jīng)在勾選認證系統(tǒng)里已經(jīng)簽名了的話,就是說勾選認證過程全部完成了就不能撤銷了,除非這張發(fā)票進行開紅字發(fā)票了。
沒有簽名
沒有簽名的話是在勾選認證平臺里可以撤銷的
怎么做賬務處理,老師您能否一下子回復問題完整,能夠針對提出的問題解答完
你需要撤銷,不認證這張發(fā)票,也就是需要退回去,就不用做賬務處理了,等正確的發(fā)票來了認證抵扣再做賬務處理就可以了