同學(xué)您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方表示有留抵稅額 未交增值稅的余額負(fù)數(shù)貸方表示,借方的意思那就說(shuō)明是多交了
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
我每個(gè)月的月末都把進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。上個(gè)月有筆6000多的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我現(xiàn)在報(bào)表里面跟我的賬里面未交增值稅的借方相差金額正好是轉(zhuǎn)出的這筆錢。請(qǐng)問(wèn)需要做分錄調(diào)平么
你好..我看企業(yè)的初期余額有兩筆.一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方是6000..未交增值稅在貸方是負(fù)3000..這兩個(gè)在這個(gè)月使用需要做一筆什么分錄
老師 請(qǐng)問(wèn)一下轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 未交增值稅借方也有余額 我現(xiàn)在想把這兩個(gè)科目余額銷掉 這個(gè)要怎么寫分錄呢?
本單位實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,收到稅務(wù)電話,,有一筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出。計(jì)提的話,借方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方應(yīng)交增值稅未交增值稅,補(bǔ)稅,借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方銀行存款?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,如果做這兩筆分錄會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出平不了。
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購(gòu)買下來(lái)是永久性的嗎,
匯算清繳期間費(fèi)用表里沒(méi)有電費(fèi)明細(xì),那管理費(fèi)用里的電費(fèi)填在哪里
預(yù)支的工資怎么申報(bào)個(gè)稅
付款A(yù)公司50萬(wàn),A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng),謝謝
所得稅匯算清繳金時(shí),稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細(xì)表中填在哪一行?
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說(shuō)不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎