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你好..我看企業(yè)的初期余額有兩筆.一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方是6000..未交增值稅在貸方是負(fù)3000..這兩個(gè)在這個(gè)月使用需要做一筆什么分錄

2021-07-13 21:55
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齊紅老師

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2021-07-13 22:01

同學(xué)您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方表示有留抵稅額 未交增值稅的余額負(fù)數(shù)貸方表示,借方的意思那就說(shuō)明是多交了

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同學(xué)您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方表示有留抵稅額 未交增值稅的余額負(fù)數(shù)貸方表示,借方的意思那就說(shuō)明是多交了
2021-07-13
同學(xué)你好 這個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-05
你好,學(xué)員是的,調(diào)整轉(zhuǎn)出來(lái)即可的
2022-08-11
根據(jù)你描述的情況,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和補(bǔ)繳增值稅的分錄處理如下: 1. 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 你提到“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目無(wú)法平賬,可能是因?yàn)樵摽颇坑囝~未正確結(jié)轉(zhuǎn)。通常,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目,最終通過(guò)補(bǔ)繳稅款平賬。 方法一:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在補(bǔ)繳稅款前,先將“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 方法二:直接調(diào)整 如果不想單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以在補(bǔ)繳稅款時(shí)直接調(diào)整: 1. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅(含進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額) 貸:銀行存款
2025-03-11
你好,對(duì)的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
2021-10-22
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