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本單位實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,收到稅務(wù)電話,,有一筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出。計(jì)提的話,借方是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸方應(yīng)交增值稅未交增值稅,補(bǔ)稅,借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方銀行存款?,F(xiàn)在的問題是,如果做這兩筆分錄會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出平不了。

2025-03-11 21:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-11 21:03

根據(jù)你描述的情況,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和補(bǔ)繳增值稅的分錄處理如下: 1. 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 你提到“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目無法平賬,可能是因?yàn)樵摽颇坑囝~未正確結(jié)轉(zhuǎn)。通常,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目,最終通過補(bǔ)繳稅款平賬。 方法一:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在補(bǔ)繳稅款前,先將“應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅——未交增值稅”科目: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 2. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 方法二:直接調(diào)整 如果不想單獨(dú)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以在補(bǔ)繳稅款時(shí)直接調(diào)整: 1. 補(bǔ)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅(含進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額) 貸:銀行存款

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