你好 月末資產(chǎn)余額是所有資產(chǎn)類科目的合計余額。 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 應付、預收是負債科目。 應收、預付是資產(chǎn)類科目。 收入成本是損益類科目,算出來的利潤,轉(zhuǎn)入未分配利潤所有者權(quán)益科目
請問老師金蝶kis里應收應付,預收預付是怎么計算的,在科目表的期末余額跟資產(chǎn)負債表余額對不上
老師,內(nèi)賬的收入成本費用,應收應付資產(chǎn)之間什么關(guān)系式,怎么知道帳做的對不對
老師,月末,資產(chǎn)的余額跟應收應付預收預付收入成本之間關(guān)系是什么?
老師,在嗎?月末內(nèi)帳怎么算資產(chǎn)收入費用應收應付預收預付之間的關(guān)系?
老師,資產(chǎn)負債表的預收預付應收應付期末余額怎么填列?
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
未分配利潤還要加上年初未分配的嗎
是把發(fā)生額加減一下是嗎?怎么對不起來呢
你好 未分配利潤期末數(shù)是資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表本年利潤的累計數(shù) 資產(chǎn)期末余額=資產(chǎn)類科目期末余額的合計數(shù) 不是發(fā)生額