您好。 是不是重分類了所以對不上
資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收應(yīng)收和應(yīng)付預(yù)付期末余額欄數(shù)據(jù)是填寫期末余額是取當(dāng)期發(fā)生額?如果只取科目余額,無預(yù)付金額,而應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),報(bào)表是否正確?
請問老師金蝶kis里應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付是怎么計(jì)算的,在科目表的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表余額對不上
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收預(yù)付應(yīng)收應(yīng)付期末余額怎么填列?
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目內(nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目內(nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目內(nèi)以負(fù)號填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目內(nèi)填列
你好,老師。在使用金蝶軟件時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款的余額應(yīng)對應(yīng)科目余額還是明細(xì)余額?
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯(cuò)報(bào)的書面聲明對嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書
好奇一個(gè)問題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來,虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢,其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會不會給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷,但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷能沖完借款,賬上沒有余額呢?
可以個(gè)人不開公司,給開一個(gè)10萬發(fā)票嗎,怎么交稅
長期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來累計(jì)攤銷了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市經(jīng)營者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?