同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
老師,做的內(nèi)帳,就幾個項目,您能不能說一下其中的關(guān)系,利潤,費用,應(yīng)收,應(yīng)付,資金,庫存,怎么能讓平衡
老師,內(nèi)賬的收入成本費用,應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)之間什么關(guān)系式,怎么知道帳做的對不對
老師,月末,資產(chǎn)的余額跟應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付收入成本之間關(guān)系是什么?
老師,在嗎?月末內(nèi)帳怎么算資產(chǎn)收入費用應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付之間的關(guān)系?
老師,我想問問出納的帳怎么對?上月份資金跟這月資金之間怎么個關(guān)系,應(yīng)收應(yīng)付利潤,費用怎么加減
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
這樣的怎么平衡對不對?
同學(xué)您好,資金匯總的是余額是嗎
您這是最好弄成余額的
是余額,我想知道他們之間是什么關(guān)系,怎么知道對不對
您最好是科目余額表,然后借方余額等于貸方余額的,
這個是之前會計留下的表格
有沒有樣本
那您試試整理成科目余額表,然后根據(jù)余額表做利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表
科目余額表和科目匯總表發(fā)個樣板唄?
真帳實操里面都有的