你好,你有一部是不是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
洗滌企業(yè),購買洗衣液票沒到,當(dāng)時就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,2.結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業(yè),洗衣液應(yīng)該是原材料。又想用原材料調(diào)回沖掉再重做分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料。老師,給個建議該怎么做?
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報,借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
上月購原材料作了分錄借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 現(xiàn)在老板要求調(diào)出來當(dāng)材料出,做去其他業(yè)務(wù)收入,請問沖紅分錄怎么寫,轉(zhuǎn)換成售材料的分錄怎么寫,謝謝
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
內(nèi)帳,當(dāng)時買材料貨款未付
你是不是有一個主營業(yè)務(wù)收入的?如果有的話,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入, 借其他業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
是漏了一筆銷售的分錄1、材料購入借:庫存商品貨:應(yīng)付賬款2、銷售借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入3結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品,現(xiàn)在老板要求按買材料其他業(yè)務(wù)收入來做,怎么倒轉(zhuǎn)過來呢
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),貸其他業(yè)務(wù)收入, 借其他業(yè)務(wù)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
上月還剩庫存商品295000沒有出完,現(xiàn)在老板要求當(dāng)材料出其他業(yè)務(wù)收入來做,怎么寫分錄呢
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。