你好,需要按第二種方式寫分錄,領用材料的時候借方計入生產(chǎn)成本科目核算,而不是直接計入主營業(yè)務成本
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費 貸:銀行存款等。 2、領原材料時, 借:主營業(yè)務成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費。 5、結轉成本時, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
1、領用材料: 借:庫存商品 貸:原材料 2、加工費 借:主營業(yè)成本 貸:銀行存款/應付賬款 這兩筆分錄成立嗎
借:生產(chǎn)成本-**產(chǎn)品-直接材料 貸:原材料: 借:庫存商品-**產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個月結轉原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? 貸原材料 ; 應付職工薪酬-工資;? 累計折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉:借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費 - 人工費 -? 機械折舊費等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 5.結轉銷售成本: 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
工業(yè)制造業(yè)核算材料產(chǎn)品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購材料入庫 借原材料貸應付賬款 2.領用原材料出庫 借生產(chǎn)成本貸原材料 3.結轉產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 4、結轉銷售成本 借主營業(yè)成本貸庫存商品 請老師指導,有點懵
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎