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請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫

2020-10-10 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 16:59

你好!你是說你暫估了1萬是嗎?

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快賬用戶1982 追問 2020-10-10 17:00

是的老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:01

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?

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快賬用戶1982 追問 2020-10-10 17:04

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:06

你好!如果是小規(guī)模納稅人,有2種方式,一種是之前的暫估的金額紅字沖減,另外一種是按差額來補(bǔ)充計(jì)入,比如現(xiàn)在做剩余的7萬的分錄就可以了。

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快賬用戶1982 追問 2020-10-10 17:13

紅充幾張入庫憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:14

你好!其實(shí)只需要紅沖一張就可以了,因?yàn)樽罱K剩余的,比如庫存啊,成本啊,都會(huì)因?yàn)闆_減的這張負(fù)數(shù)而沖減的

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你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
2020-10-10
你好!你是說你暫估了1萬是嗎?
2020-10-10
同學(xué)你好 這樣就可以的
2021-06-01
你好, 發(fā)票金額和暫估的金額一樣嗎
2021-08-28
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-05-14
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