你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫(kù)并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬(wàn)貸預(yù)付賬款1萬(wàn)借庫(kù)存商品1萬(wàn)貸原材料1萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn) 貸庫(kù)存商品1萬(wàn)。本月發(fā)票到了8萬(wàn)怎么沖帳呢?分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫(kù)并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬(wàn)貸預(yù)付賬款1萬(wàn)借庫(kù)存商品1萬(wàn)貸原材料1萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬(wàn) 貸庫(kù)存商品1萬(wàn)。本月發(fā)票到了8萬(wàn)怎么沖帳呢?分錄怎么寫(xiě)
老師 請(qǐng)教一下,我收到原材料暫估入庫(kù)加入 借 原材料 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 10萬(wàn),然后也有結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是 借 庫(kù)存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么去沖回呢
暫估借原材料20萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估20萬(wàn),借生產(chǎn)成本20萬(wàn),貸原材料;借庫(kù)存商品20萬(wàn),貸:生產(chǎn)成本20萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn),貸庫(kù)存商品20萬(wàn),跨年收到發(fā)票是30萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫(xiě)?會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)入原材料為什么月底要做這樣的分錄:1,領(lǐng)料:借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 2,完工: 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 3,結(jié)轉(zhuǎn):借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
殘保金人數(shù)取整數(shù)還是保留兩位小數(shù)12366說(shuō)保留兩位小數(shù)
殘保金在職職工人數(shù)一直以為需保留整數(shù)以往申報(bào)都是保留的整數(shù)核查了一下都是大于實(shí)際的必入15.98填報(bào)的就是16人,全部都是低于30人在免征范圍內(nèi)的以往已經(jīng)申報(bào)的殘保金可以不做更正了嗎不涉及稅款問(wèn)題
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
老師,其他應(yīng)收款貸方有余額,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)其他人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)備注的投資款是入實(shí)收資本科目可以的嗎
科目余額表里四月應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額不等于4月銀行流水里付的工資社保公積金,這可能是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的呢
交接工作,除了要錄入余額表所有科目的初始余額,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,總賬,明細(xì)賬這些要錄入嗎
勞務(wù)派遣5%差額征稅享受30萬(wàn)以內(nèi)免稅的政策嗎
下列各項(xiàng)中,需要預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出的有,A銷(xiāo)售預(yù)算,B直接材料預(yù)算,C制造費(fèi)用預(yù)算,D生產(chǎn)預(yù)算,這題選BC,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)預(yù)算是不包含現(xiàn)金,只下達(dá)生產(chǎn)量,但是生產(chǎn)預(yù)算是包含直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費(fèi)用預(yù)算,這不是沖突了嗎?
如何在電子稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票明細(xì)請(qǐng)清單
您好 紅沖就是原來(lái)的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也紅充嗎?需要充三張憑證?
你好, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的也紅沖,把前面和暫估相關(guān)的那幾筆分錄都紅紅沖
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià),