你好, 把前面暫估相關(guān)的分錄全紅沖, 然后按照發(fā)票金額入賬,
請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
請(qǐng)教老師,我6月暫估材料入庫并結(jié)帳申報(bào),借原材料 1萬貸預(yù)付賬款1萬借庫存商品1萬貸原材料1萬。結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬 貸庫存商品1萬。本月發(fā)票到了8萬怎么沖帳呢?分錄怎么寫
老師 請(qǐng)教一下,我收到原材料暫估入庫加入 借 原材料 10萬 貸 應(yīng)付賬款 10萬,然后也有結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是 借 庫存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么去沖回呢
暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
老師好,請(qǐng)問企業(yè)購入原材料為什么月底要做這樣的分錄:1,領(lǐng)料:借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 2,完工: 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 3,結(jié)轉(zhuǎn):借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
您好 紅沖就是原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù),
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也紅充嗎?需要充三張憑證?
你好, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的也紅沖,把前面和暫估相關(guān)的那幾筆分錄都紅紅沖
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià),