你好普通發(fā)票是不是,這個346500/1.01填寫主表第1行等于第3欄,這個減征額和減免表2=3=4列等于=346500/1.01*2%
#提問#2020年小規(guī)模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應是多少呢?如何計算?
小規(guī)模納稅人第一季度開了346500的金額的發(fā)票,按了3%稅率開,不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應該如何更正?
老師,小規(guī)模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報納稅了。現(xiàn)在更正申報按照1%交款退稅,做賬的時候是把多余2%稅率的金額轉入營業(yè)外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯稅率的發(fā)票就不管它了
小規(guī)模納稅人開票問題 小規(guī)模納稅人稅率3%,減按1% 那開普票按3%開票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開銷售額高一點 那個是正確的 理由 感謝
老師,請問下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
對,普通發(fā)票,那就跟之前填寫的第一行數(shù)據(jù)不同了是嗎
是的這個是填寫不含稅,你看下這個說明
那我在第二季度紅沖了這3%的普票又重開了1%的普票,應該怎么填寫申報,相當于我第一季度多繳納了2%的稅款
那這個之前就按1% 申報話,更正申報話,后續(xù)這個2季度申報是藍字1%%2B這對應紅字3% 扣除2張發(fā)票之后剩下去申報,
你先問下你稅局口徑 看是叫你們更正申報還是就是錯之前3% 去申報,這個各地不一樣,我看口徑是要求更正之前申報呢,那這樣后續(xù)開紅字再開藍字減掉之后差額去申報
所以就是第一季度先更正為1%,然后第二季度按重開藍字1%減紅沖3%的銷售額填寫?
是的,就是這個藍字和紅字相抵之后剩下開發(fā)票去申報,我看之前學員反饋是 這樣
第一季度銷售額變化的話會不會不允許更正申報?
那需要看你稅局那邊,我看別的學員反饋是稅局要求更正申報呢,
好的謝謝老師
好的我先回復別的學員了
那請問我更正申報之后第一季度多繳納的稅款是會自動退回嗎
不會。需要去申請?zhí)顚懲说侄惿暾埍?
那如果我想不退,下期交稅自動抵扣的話可以嗎,也是需要申請?
需要去稅局申請才可以。
那第一季度也是要先更正才能去申請抵減對嗎
你問你稅局么,你稅局咋說,之前學員反饋是這樣,先走更正之后再去申請抵減,